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江蘇綠草地天然泉水有限公司

關于我們

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江蘇綠草地天然泉水有限公司創建于1997年8月30日,源水采用深層420米40年的老井為水源,專業生產瓶桶裝天然系列水。旗下品牌有“泓清山泉”“叮咚泉”兩個商標,產品質量認定為國家綠色食品,本企業是江蘇省飲料工業協會瓶(桶)裝飲用水專業委員會員,副會長單位,在本地區享有較高的知名度。公司以人為本十分注重產品的質量,始終在加強企業質量管理和技術人才的培養,建立了一整套的質量保證,監督體系。各生產環境和設備均達到合格標準,制水設備,全程電腦操控,從源水到成品水采用多層納濾系統,高溫循環沖洗,100級空氣凈化無茵室,全程灌裝無一人手觸碰,全程自動化。
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    成立于1997年
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    深層老水井為水源
  • 0個商標
    "泓清山泉”、“叮咚泉"
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    見證客戶

榮譽資質

HONORARY QUALIFICATION

取水許可證 全國工業產品生產許可證

2006年榮獲南通市AAA級重合同守信用企業

2007年榮獲南通名牌產品

2007年榮獲南通名牌產品

2010年在南通市優秀廣告作品榮獲廣播(商業)類二等獎

2010年榮獲南通市知名商標

2011年江蘇省桶裝水行《知名品牌》

2011年江蘇省桶裝水行業《十強企業》

2011年江蘇省桶裝水行《知名品牌》

2011年榮獲江蘇省著名商標

2011年榮獲江蘇省著名商標

2011年ISO國際質量22000管理認證

2012年榮獲國家質檢局? 全國質量檢驗穩定合格產品

2021年榮獲中國綠色食品

榮獲江蘇省廣告協會第十六屆優秀廣告評比入圍獎

廠容廠貌

THE APPEARANCE OF THE FACTORY

質量監控

QUALITY MONITORING

1、目的

規定驗證的活動及方法,確保對食品管理的單獨要素和整體績效進行驗證,以對食品管理提供信任。

2、適用范圍

適用于食品相關的管理要素和管理體系整體績效的驗證活動的策劃、執行和對結果的分析、利用。

3、職責

3.1 食品小組負責食品的驗證和結果的分析利用。
3.2 食品小組組長負責食品驗證的組織和結果利用的批準。
3.3 各部門參與配合完成食品的驗證。

4、程序

4.1 單項驗證的策劃
a)危害分析的驗證見“危害分析控制”有關規定。
b)基礎設施和維護方案、操作性前提方案的驗證見“前提方案控制”有關規定。
c)HACCP計劃的驗證見“HACCP計劃控制”有關規定。
d)危害水平低于確定的可接受水平的驗證見4.2
e)食品管理的其他程序和文件得以實施且有效的驗證通過內部審核進行,具體按《內部審核控制程序》規定進行。
4.2 危害水平低于確定的可接受水平的驗證
a)目的:驗證終產品的危害程度低于可接受水平
b)方法:抽樣進行實驗室檢驗,抽樣檢驗時應另行編制抽樣檢驗計劃。
c)頻率:運行或變更后重新運行、其他各單項驗證存在不確定因素或出現潛在食品時和不超過六個月的時間間隔進行。當連續三次驗證均確認危害水平顯著高于可接受水平的低要求時,且其他的驗證沒有顯示變化時,驗證頻率可減少到每年一次。
d)職責:由HACCP小組負責。
e)記錄:編寫驗證抽樣檢驗計劃,填寫抽樣記錄表,獲得檢驗報告和驗證分析報告。對檢驗不合格按《糾正和預防措施控制程序》要求進行處理。
4.3 單項驗證結果的分析
4.3.1應對所策劃的驗證(4.1)的每個結果進行系統的評價,可結合整體食品管理體系的初始確認進行。
4.3.2當驗證不能證明與策劃的安排相符合時,應采取包括但不限于以下措施:
a)對當前的危害分析的預備信息、更新程度和溝通渠道進行評審; b)對危害分析結論進行評審,必要時重新分析;
c)操作性前提方案和HACCP計劃案進行評審,必要時對控制措施進行調整; d)基礎設施和維護方案進行的評審;
e)人力資源管理和培訓活動有效性的評價。
4.3.3保持采取任何措施的記錄。這些記錄在食品質量、安全小組中得到溝通。 4.3.4當驗證是基于終產品的抽樣檢測(如4.2),且該測試的樣品表明不滿足食品安全危害的可接受水平時,受影響批次的產品應作為潛在不安全產品按《不合格品和潛在不安全品控制程序》規定處理。
4.4 驗證活動結果的分析
4.4.1食品安全小組應分析驗證活動(4.1)的結果,包括內部審核的結果。通過分析,以達到下述目的:
a)確認體系的整體運行滿足策劃的安排、標準的要求和管理體系的要求;
b)識別管理體系改進或更新的需求;
c)識別表明潛在不安全產品高事故風險的趨勢;
d)建立信息,便于策劃與受審核區域狀況和重要性有關的內部審核方案;
e)提供證據證明已采取糾正和糾正措施的有效性。
4.4.2驗證活動結果的分析可通過整體食品安全管理體系的確認的方式進行:
a)安全管理體系的初始確認,在體系的試運行期間進行。
b)周期性確認,在每次內部審核時進行。
c)特殊情況下的確認包括管理體系(FSM)不明原因的失誤如大批量不合格產品的產生,過程、產品或包裝發生的重大變化,以及確定的新危害。
4.4.3整體食品安全管理體系的確認應建立《管理體系整體確認表》,記錄分析的結果和由此產生的活動,并向管理者報告,作為管理評審和管理體系更新的輸入,也是由公司與公共衛生主管部門和顧客溝通的重要信息。 4.4.4整體食品安全管理體系的確認應包括控制措施組合的確認。證實控制措施組合能夠達到已確定的食品安全危害控制所要求的預期水平,否則,應對控制措施金進行修改和重新評價。
4.5 單項驗證的分析和驗證活動結果的分析(整體食品安全管理體系的確認)顯示體系有不符合或需要預防、更新情況,按《糾正和預防措施控制程序》要求處理。 4.6 食品安全驗證表明對一些危害控制的不適當,且通過修改控制措施是不可行時,應當考慮通過適當的信息或標簽將信息充分的提供給客戶。

5、相關文件

內部審核控制程序
不合格品和潛在不安全品控制程序
糾正和預防措施控制程序

6、相關記錄

終產品驗證抽樣記錄表
終產品檢驗報告
終產品驗證分析報告
食品安全管理體系整體確認表

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